Метод проверки | Преимущества | Недостатки |
Через личный кабинет ИП | Онлайн доступ, полная информация | Требуется квалифицированная электронная подпись |
В налоговой инспекции | Консультация специалиста | Необходимость личного визита |
С помощью бухгалтера | Профессиональная проверка | Дополнительные расходы |
- Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте ФНС
- Перейдите в раздел "Декларации и отчетность"
- Выберите нужный отчетный период
- Откройте поданную декларацию
- Проверьте основные показатели
- Сравните с данными бухгалтерского учета
- Правильность указанных кодов ОКВЭД
- Соответствие сумм доходов и расходов
- Точность расчета налоговой базы
- Корректность применения налоговых ставок
- Наличие всех необходимых разделов
Элемент проверки | Методика |
Арифметические расчеты | Пересчет всех итоговых сумм |
Логические связи | Соответствие данных разных разделов |
Нормативные требования | Проверка актуальности форм и сроков |
- Убедитесь, что декларация принята (статус в ЛК)
- Проверьте наличие входящего номера
- Сравните данные с налоговыми уведомлениями
- Проконтролируйте начисление налога
- Неверные коды бюджетной классификации
- Ошибки в ИНН или других реквизитах
- Неправильное округление сумм
- Занижение налоговой базы
- Некорректное применение льгот
- Несоответствие данных первичных документов
- Определите характер ошибки (техническая или существенная)
- Подготовьте уточненную декларацию
- Подайте корректирующий документ в ФНС
- При необходимости доплатите налог и пени
- Сохраните подтверждение подачи уточненной декларации
Тип проверки | Срок |
Камеральная проверка | 3 месяца с даты подачи |
Выездная проверка | До 2 месяцев (может продлеваться) |
Регулярная проверка налоговых деклараций ИП позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки, избегая штрафов и других санкций со стороны налоговых органов. Рекомендуется проводить проверку как перед подачей декларации, так и после ее принятия ФНС.